本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等,共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。
本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作,让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护,保障离退休干部生活稳定。
北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制0人,实际0人;聘用人员0人。
2018年收入预算313.23万元,比2017年294.52万元增加18.72万元,增长6.35%。其中:财政拨款313.23万元,比2017年294.52万元增加18.72万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。
(1)基本支出预算313.23万元,占总支出预算100%,比2017年294.52万元增加18.72万元,增长6.35%,增加的原因是:人员工资政策性调整。
我单位2018年无财政拨款“三公”经费(含一般公共预算和政府性基金预算)支出预算。
截止2017年底,本部门固定资产总额0万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表5:北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款支出表
附表6:北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款基本支出表
附表7:北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款项目支出表
附表8:北京首都旅游集团有限责任公司2018年政府性基金预算财政拨款支出表
附表9:北京首都旅游集团有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费支出表
附表10:北京首都旅游集团有限责任公司2018年政府购买服务财政拨款明细表
附表11:北京首都旅游集团有限责任公司2018年项目支出绩效目标申报表